OFICINA DEL GOBERNADORA.


BASE LEGAL

El Artículo IV de la Constitución de Puerto Rico del 25 de julio de 1952, establece el cargo del Gobernador, así como sus funciones y deberes generales. El Código Político de 1902, según enmendado, establece, entre otros fines relacionados, las facultades y deberes generales del Gobernador. La Ley Núm. 1 de 11 de septiembre de 1948, según enmendada, faculta al Gobernador a ocupar, libre de rentas, los edificios usados por el Jefe Ejecutivo de Puerto Rico. La Ley Núm. 104 de 28 de junio de 1956, faculta al Gobernador para delegar ciertas funciones y deberes en ciertos funcionarios de la Rama Ejecutiva. Por último, la Ley Núm. 13 de 24 de junio de 1989, según enmendada, fija los sueldos del Gobernador y de otros funcionarios del Gobierno.

MISIÓN

Establecer, dirigir y coordinar la implantación de la política pública y programática del Gobierno de Puerto Rico a fin de lograr un nuevo futuro de progreso y bienestar para el pueblo de Puerto Rico.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2018 2019 2020 2021
Sept./17 Sept./18 Sept./19 Feb./20 Proy.

 

Cantidad total de puestos 162 191 202 197 197

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2020-2021 es proyectado durante el proceso presupuestario.

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2020-2021

El Presupuesto considera las recomendaciones del Plan Fiscal presentado a la Junta de Supervisión y Administración Financiera, creada bajo la Ley de Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act of 2016, en adelante "PROMESA", por sus siglas en inglés), Pub. L. No. 114-187,130 Stat. 2183 (2016). Este presupuesto permitirá el cumplimiento con los deberes ministeriales de cada entidad gubernamental cónsono con la aplicación de la política pública, así como con las disposiciones y limitaciones de gasto en el año eleccionario.

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Formulación y Coordinación de Política Pública 3,716 2,805 2,689 2,689
Comunicación y Servicios al Ciudadano 3,624 3,803 2,522 2,564
Oficina de la Primera Dama 1,031 618 970 935
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 8,371 7,226 6,181 6,188
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Asig.
Oficina de la Primera Dama 1,411 0 1,648 1,648
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio Directo 1,411 0 1,648 1,648
 
Total, Servicio Directo 9,782 7,226 7,829 7,836
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 5,192 5,691 7,095 6,912
Nombramientos Judiciales 439 216 298 298
Mansión Ejecutiva 1,574 1,487 1,077 1,176
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 7,205 7,394 8,470 8,386
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 0 0 9,061 2,148
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio de Apoyo 0 0 9,061 2,148
 
Mejoras Permanentes Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 0 0 336 0
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio de Apoyo 0 0 336 0
 
Total, Servicio de Apoyo 7,205 7,394 17,867 10,534
 
Total, Programa 16,987 14,620 25,696 18,370
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 13,713 12,891 13,251 14,174
Asignaciones Especiales 1,473 1,729 1,000 0
Fondos Federales 390 0 400 400
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 15,576 14,620 14,651 14,574
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 9,061 2,148
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 9,061 2,148
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Fondos Federales 1,411 0 1,648 1,648
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 1,411 0 1,648 1,648
 
Mejoras Permanentes  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 336 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 336 0
Total, Origen de Recursos 16,987 14,620 25,696 18,370
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 10,384 9,162 10,459 10,453
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,412 1,443 1,645 1,551
Servicios Comprados 260 512 291 382
Gastos de Transportación 69 480 118 118
Servicios Profesionales 417 336 229 229
Otros Gastos Operacionales 58 135 0 1,042
Asignaciones Englobadas 709 109 0 0
Compra de Equipo 56 227 199 0
Materiales y Suministros 348 487 310 399
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 13,713 12,891 13,251 14,174
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General  
Pay As You Go 0 0 9,061 2,148
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General 0 0 9,061 2,148
 
Mejoras Permanentes de la RC del Fondo General  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 0 336 0
Subtotal, Mejoras Permanentes de la RC del Fondo General 0 0 336 0
 
Total de la RC del Fondo General 13,713 12,891 22,648 16,322
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Servicios Profesionales 1,473 0 0 0
Otros Gastos Operacionales 0 1,729 1,000 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 1,473 1,729 1,000 0
 
Total de la AE del Fondo General 1,473 1,729 1,000 0
 
Total del Fondo General 15,186 14,620 23,648 16,322
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 325 0 325 325
Servicios Comprados 6 0 6 6
Gastos de Transportación 7 0 7 7
Servicios Profesionales 25 0 35 35
Otros Gastos Operacionales 21 0 21 21
Materiales y Suministros 6 0 6 6
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 390 0 400 400
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de otros recursos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 1,411 0 1,648 1,648
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de otros recursos 1,411 0 1,648 1,648
Total, Concepto 16,987 14,620 25,696 18,370
PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Formulación y Coordinación de Política Pública

Descripción del Programa

Establece y coordina la política pública y las estrategias gerenciales para la efectiva operación y funcionamiento de la Rama Ejecutiva. Por medio de la Oficina del Secretario de la Gobernación y de las oficinas de los asesores, se coordina con las agencias, organismos gubernamentales, y otras ramas del gobierno, la implantación de dicha política pública. Asesora al Gobernador y canaliza la evaluación de todos los anteproyectos, proyectos de ley y órdenes ejecutivas en todas sus fases.

Clientela

El Gobernador del Gobierno de Puerto Rico.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 165 0 175 175
Resolución Conjunta del Presupuesto General 3,551 2,805 2,514 2,514
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,716 2,805 2,689 2,689
Total, Origen de Recursos 3,716 2,805 2,689 2,689
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 3,409 2,467 2,525 2,525
Servicios Comprados 7 14 5 5
Gastos de Transportación 37 301 97 97
Servicios Profesionales 222 0 35 35
Otros Gastos Operacionales 19 4 15 15
Materiales y Suministros 22 19 12 12
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,716 2,805 2,689 2,689
Total, Concepto 3,716 2,805 2,689 2,689
 
Comunicación y Servicios al Ciudadano

Descripción del Programa

Coordina los esfuerzos de comunicación de la Rama Ejecutiva. Realiza las actividades necesarias para comunicar a los ciudadanos los asuntos de mayor importancia relacionados con la gestión gubernamental. Asesora al Gobernador, sus asesores y a los jefes de las agencias del Gobierno de Puerto Rico en materia de comunicaciones, coordinación de actividades oficiales del Gobernador, redacción de mensajes, correspondencia, recopilación de información noticiosa y su evaluación para la toma de decisiones.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 1,473 1,729 1,000 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,151 2,074 1,522 2,564
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,624 3,803 2,522 2,564
Total, Origen de Recursos 3,624 3,803 2,522 2,564
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,116 1,842 1,478 1,478
Servicios Comprados 0 6 3 3
Servicios Profesionales 1,473 114 34 34
Otros Gastos Operacionales 22 1,822 1,000 1,042
Materiales y Suministros 13 19 7 7
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,624 3,803 2,522 2,564
Total, Concepto 3,624 3,803 2,522 2,564
 
Oficina de la Primera Dama

Descripción del Programa

Organiza y realiza actividades y gestiones especiales que contribuyen al logro de los objetivos de la Administración y la atención prioritaria de los asuntos que beneficien a la ciudadanía. Representa al Gobernador en eventos diversos, por delegación de éste.

Clientela

Agencias gubernamentales, estudiantes y público en general.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 225 0 225 225
Resolución Conjunta del Presupuesto General 806 618 745 710
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,031 618 970 935
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Fondos Federales 1,411 0 1,648 1,648
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 1,411 0 1,648 1,648
Total, Origen de Recursos 2,442 618 2,618 2,583
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 913 461 909 909
Servicios Comprados 12 15 11 11
Gastos de Transportación 8 19 6 6
Servicios Profesionales 79 92 30 0
Otros Gastos Operacionales 14 8 6 6
Materiales y Suministros 5 23 8 3
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,031 618 970 935
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 1,411 0 1,648 1,648
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 1,411 0 1,648 1,648
Total, Concepto 2,442 618 2,618 2,583
 

PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Realiza las operaciones y procesos contables, presupuestarios, compras, servicios generales, recursos humanos y otros servicios de apoyo, necesarios para el funcionamiento de La Fortaleza.

Clientela

Personal de la Agencia, otras agencias y público en general

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 5,192 5,691 7,095 6,912
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,192 5,691 7,095 6,912
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 9,061 2,148
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 9,061 2,148
 
Mejoras Permanentes  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 336 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 336 0
Total, Origen de Recursos 5,192 5,691 16,492 9,060
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,632 3,114 4,619 4,613
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,392 1,430 1,641 1,547
Servicios Comprados 193 402 250 336
Gastos de Transportación 28 157 21 21
Servicios Profesionales 102 115 165 195
Otros Gastos Operacionales 5 2 0 0
Asignaciones Englobadas 709 109 0 0
Compra de Equipo 27 199 199 0
Materiales y Suministros 104 163 200 200
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,192 5,691 7,095 6,912
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 9,061 2,148
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 9,061 2,148
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 0 336 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 336 0
Total, Concepto 5,192 5,691 16,492 9,060
 

Nombramientos Judiciales

Descripción del Programa

Sirve como mecanismo de enlace y coordinación con los distintos organismos y funcionarios que participan en el proceso de evaluación para la nominación, re-nominación, ascenso, nombramiento y confirmación de los jueces.

Clientela

Organismos y funcionarios que participan en el proceso de evaluación para la nominación, re-nominación, ascenso, nombramiento y confirmación de los jueces.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 439 216 298 298
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 439 216 298 298
Total, Origen de Recursos 439 216 298 298
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 438 208 296 296
Servicios Comprados 0 1 0 0
Otros Gastos Operacionales 0 2 0 0
Materiales y Suministros 1 5 2 2
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 439 216 298 298
Total, Concepto 439 216 298 298
 

Mansión Ejecutiva

Descripción del Programa

Ofrece los servicios de mantenimiento y conservación a la residencia del Primer Ejecutivo, así como los terrenos y jardines de La Fortaleza. Organiza todas las actividades protocolarias, que se llevan a cabo en la Mansión Ejecutiva.

Clientela

La Fortaleza y personal que labora en ella.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,574 1,487 1,077 1,176
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,574 1,487 1,077 1,176
Total, Origen de Recursos 1,574 1,487 1,077 1,176
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,201 1,070 957 957
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 20 13 4 4
Servicios Comprados 54 74 28 33
Gastos de Transportación 3 3 1 1
Servicios Profesionales 39 15 0 0
Otros Gastos Operacionales 19 26 0 0
Compra de Equipo 29 28 0 0
Materiales y Suministros 209 258 87 181
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,574 1,487 1,077 1,176
Total, Concepto 1,574 1,487 1,077 1,176